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公示公告
无为县团县委2016年部门决算情况
来源:无为共青团   作者:txwbgs   人气:225  发布时间:2017-9-20
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 一、部门主要职能
(一)贯彻执行党的基本路线、方针和政策,组织实施县委、县政府和团市委部署的以青少年工作为主体的各项任务。组织和带领广大团员青年创新创业创优,积极投身改革开放和现代化建设,为无为经济发展和社会建设服务。
(二)负责全县团的组织建设、协助党组织管理、选拔和培训团干部。
(三)贯彻实施《安徽省未成年人保护条例》和《安徽省预防未成年人犯罪条例》,参与青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策的制定,会同有关部门做好青少年权益保护工作,指导社区团的各项工作。
(四)调查青年思想动态和青少年工作情况,研究青年运动、青少年工作理论和思想教育,为县委、县政府提供决策参考依据。
(五)培养选树青少年先进典型,大力弘扬职业文明,充分发挥先进典型在经济社会发展中的示范带动作用。
(六)建立完善基层团的工作评价机制。加强团干部的协管工作。
(七)承办县委、县政府和团市委交办的其他工作。
共青团无为县委全委编制6人,目前在职5人(1人在乡镇挂职),下设办公室、组宣部、学少部。
 二、部门决算单位构成
从决算单位构成看,2016年度团县委预算包括团县委本级预算。
   三、团县委2016年度部门决算报表
 
收入支出决算批复表
 
 
 
财决批复01表
部门:中国共产主义青年团无为县委员会
金额单位:万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
 
1
栏次
 
2
一、财政拨款收入
1
85.64
一、一般公共服务支出
35
82.27
其中:政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
36
0.00
二、上级补助收入
3
0.00
三、国防支出
37
0.00
三、事业收入
4
0.00
四、公共安全支出
38
0.00
四、经营收入
5
0.00
五、教育支出
39
0.00
五、附属单位上缴收入
6
0.00
六、科学技术支出
40
0.00
六、其他收入
7
0.00
七、文化体育与传媒支出
41
0.00
 
8
 
八、社会保障和就业支出
42
0.00
 
9
 
九、医疗卫生与计划生育支出
43
2.93
 
10
 
十、节能环保支出
44
0.00
 
11
 
十一、城乡社区支出
45
0.00
 
12
 
十二、农林水支出
46
0.00
 
13
 
十三、交通运输支出
47
0.00
 
14
 
十四、资源勘探信息等支出
48
0.00
 
15
 
十五、商业服务业等支出
49
0.00
 
16
 
十六、金融支出
50
0.00
 
17
 
十七、援助其他地区支出
51
0.00
 
18
 
十八、国土海洋气象等支出
52
0.00
 
19
 
十九、住房保障支出
53
0.45
 
20
 
二十、粮油物资储备支出
54
0.00
 
21
 
二十一、其他支出
55
0.00
 
22
 
二十二、债务还本支出
56
0.00
 
23
 
二十三、债务付息支出
57
0.00
本年收入合计
24
85.64
本年支出合计
58
85.64
用事业基金弥补收支差额
25
0.00
结余分配
59
0.00
年初结转和结余
26
0.00
其中:提取职工福利基金
60
0.00
其中:项目支出结转和结余
27
0.00
转入事业基金
61
0.00
 
28
 
年末结转和结余
62
0.00
 
29
 
其中:项目支出结转和结余
63
0.00
 
30
 
 
64
 
总计
31
85.64
总计
65
85.64

收入决算批复表
财决批复02表
部门:中国共产主义青年团无为县委员会
 
金额单位:万元
科目编码
科目名称
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
栏次
1
2
3
4
5
6
7
 
 
 
合计
85.64
85.64
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
82.27
82.27
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20129
群众团体事务
82.27
82.27
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2012901
  行政运行
82.27
82.27
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
2.93
2.93
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21005
医疗保障
2.93
2.93
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100501
  行政单位医疗
2.93
2.93
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
0.45
0.45
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
0.45
0.45
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
  住房公积金
0.45
0.45
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
支出决算批复表
财决批复03表
部门:中国共产主义青年团无为县委员会
金额单位:万元
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
栏次
1
2
3
4
5
6
 
 
 
合计
85.64
85.64
0.00
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
82.27
82.27
0.00
0.00
0.00
0.00
20129
群众团体事务
82.27
82.27
0.00
0.00
0.00
0.00
2012901
  行政运行
82.27
82.27
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
2.93
2.93
0.00
0.00
0.00
0.00
21005
医疗保障
2.93
2.93
0.00
0.00
0.00
0.00
2100501
  行政单位医疗
2.93
2.93
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
0.45
0.45
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
0.45
0.45
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
  住房公积金
0.45
0.45
0.00
0.00
0.00
0.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
财政拨款收入支出决算批复表
财决批复04表
部门:中国共产主义青年团无为县委员会
 
金额单位:万元
收     入
支     出
项目
行次
金额
项目
行次
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
 
 
 
 
 
 
 
 
栏次
 
1
栏次
 
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
85.64
一、一般公共服务支出
32
82.27
82.27
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
33
0.00
0.00
0.00
 
3
 
三、国防支出
34
0.00
0.00
0.00
 
4
 
四、公共安全支出
35
0.00
0.00
0.00
 
5
 
五、教育支出
36
0.00
0.00
0.00
 
6
 
六、科学技术支出
37
0.00
0.00
0.00
 
7
 
七、文化体育与传媒支出
38
0.00
0.00
0.00
 
8
 
八、社会保障和就业支出
39
0.00
0.00
0.00
 
9
 
九、医疗卫生与计划生育支出
40
2.93
2.93
0.00
 
10
 
十、节能环保支出
41
0.00
0.00
0.00
 
11
 
十一、城乡社区支出
42
0.00
0.00
0.00
 
12
 
十二、农林水支出
43
0.00
0.00
0.00
 
13
 
十三、交通运输支出
44
0.00
0.00
0.00
 
14
 
十四、资源勘探信息等支出
45
0.00
0.00
0.00
 
15
 
十五、商业服务业等支出
46
0.00
0.00
0.00
 
16
 
十六、金融支出
47
0.00
0.00
0.00
 
17
 
十七、援助其他地区支出
48
0.00
0.00
0.00
 
18
 
十八、国土海洋气象等支出
49
0.00
0.00
0.00
 
19
 
十九、住房保障支出
50
0.45
0.45
0.00
 
20
 
二十、粮油物资储备支出
51
0.00
0.00
0.00
 
21
 
二十一、其他支出
52
0.00
0.00
0.00
 
22
 
二十二、债务还本支出
53
0.00
0.00
0.00
 
23
 
二十三、债务付息支出
54
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
24
85.64
本年支出合计
55
85.64
85.64
0.00
年初财政拨款结转和结余
25
0.00
年末财政拨款结转和结余
56
0.00
0.00
0.00
一、一般公共预算财政拨款
26
0.00
 
57
 
 
 
二、政府性基金预算财政拨款
27
0.00
 
58
 
 
 
 
28
 
 
59
 
 
 
总计
29
85.64
总计
60
85.64
85.64
0.00

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
财决批复05表
部门:中国共产主义青年团无为县委员会
 
 
 
 
 
 
金额单位:万元
科目编码
科目名称
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
 
 
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
项目支出结转
项目支出结余
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
 
 
 
合计
0.00
0.00
0.00
85.64
85.64
0.00
85.64
85.64
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
0.00
0.00
0.00
82.27
82.27
0.00
82.27
82.27
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20129
群众团体事务
0.00
0.00
0.00
82.27
82.27
0.00
82.27
82.27
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2012901
  行政运行
0.00
0.00
0.00
82.27
82.27
0.00
82.27
82.27
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
0.00
0.00
0.00
2.93
2.93
0.00
2.93
2.93
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21005
医疗保障
0.00
0.00
0.00
2.93
2.93
0.00
2.93
2.93
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100501
  行政单位医疗
0.00
0.00
0.00
2.93
2.93
0.00
2.93
2.93
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
0.00
0.00
0.00
0.45
0.45
0.00
0.45
0.45
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
0.00
0.00
0.00
0.45
0.45
0.00
0.45
0.45
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
  住房公积金
0.00
0.00
0.00
0.45
0.45
0.00
0.45
0.45
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
 
 
财决批复06表
部门:中国共产主义青年团无为县委员会
 
金额单位:万元
项    目
本年支出合计
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
栏    次
1
2
3
合    计
85.64
36.14
49.51
301
工资福利支出
34.19
34.19
0.00
30101
  基本工资
13.58
13.58
0.00
30102
  津贴补贴
14.20
14.20
0.00
30103
  奖金
1.83
1.83
0.00
30104
  其他社会保障缴费
2.93
2.93
0.00
30199
  其他工资福利支出
1.65
1.65
0.00
302
商品和服务支出
39.85
0.00
39.85
30201
  办公费
4.17
0.00
4.17
30207
  邮电费
0.36
0.00
0.36
30211
  差旅费
0.41
0.00
0.41
30215
  会议费
26.44
0.00
26.44
30217
  公务接待费
0.93
0.00
0.93
30228
  工会经费
0.28
0.00
0.28
30231
  公务用车运行维护费
3.85
0.00
3.85
30239
  其他交通费用
0.01
0.00
0.01
30299
  其他商品和服务支出
3.41
0.00
3.41
303
对个人和家庭的补助
1.95
1.95
0.00
30305
  生活补助
0.65
0.65
0.00
30306
  救济费
0.66
0.66
0.00
30309
  奖励金
0.19
0.19
0.00
30311
  住房公积金
0.45
0.45
0.00
310
其他资本性支出
9.66
0.00
9.66
31002
  办公设备购置
7.16
0.00
7.16
31003
  专用设备购置
2.50
0.00
2.50

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
财决批复07表
部门:中国共产主义青年团无为县委员会
 
 
金额单位:万元
科目编码
科目名称
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
 
 
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
项目支出结转
项目支出结余
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
 
 
 
合计
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据)

    四、团县委2016年度部门决算说明
(一)2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计85.64万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计85.64万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收入、支出总计增加18.42万元,增长27%,主要原因:一是2016年度举办无为县首届创新创业大赛,向县申请资金,并未列入年初部门预算;二是中央省市加大了对西部计划大学生志愿者补助。
(二)2016年度收入决算情况说明
本年收入合计85.64万元,其中:财政拨款收入85.64万元,占100%。
(三)2016年度支出决算情况说明
本年支出合计85.64万元,其中:基本支出85.64万元,占100%。
(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计85.64万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计85.64万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计增加18.42万元,增长27%,主要原因:一是2016年度举办无为县首届创新创业大赛,向县申请资金,并未列入年初部门预算;二是中央省市加大了对西部计划大学生志愿者补助。
(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入85.64万元,占本年收入的100%,一般公共预算财政拨款收入增加18.42万元,增长27%。主要原因,一是2016年度举办无为县首届创新创业大赛,向县申请资金,并未列入年初部门预算;二是中央省市加大了对西部计划大学生志愿者补助。
2.财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出85.64万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加18.42万元,增长27%,一是2016年度举办无为县首届创新创业大赛;二是中央省市加大了对西部计划大学生志愿者补助。
3.财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为54万元,支出决算为85.64万元,完成年初预算的159%。其中基本支出85.64万元,占100%。具体情况如下:
1.“一般公共服务”2016年度决算82.27万元,比2015年增加24.93万元,增长43%,其中:“行政运行”决算82.27万元。决算数大于预算数的主要原因是一是2016年度举办无为县首届创新创业大赛,向县申请资金,并未列入年初部门预算;二是中央省市加大了对西部计划大学生志愿者补助,并未列入年初部门预算。
2.“社会保障和就业”2016年度决算0万元,比2015年减少0.075万元,降低100%。
3.“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算2.93万元,比2015年增加0.86万元,增长42%,其中:“行政单位医疗”决算2.93万元,主要用于机关单位医疗保障方面的支出。
4.“住房保障支出”2016年度决算0.45万元,比2015年减少7.74万元,降低94%。其中:“住房公积金”决算0.45万元,主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。
(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出85.64万元,其中人员经费36.14万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费49.51万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
团县委无2016年度没有政府性基金收入和支出。
 (八)、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2016年度无为团县委运行经费49.51万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。
(二)政府采购情况。
2016年度无为团县委政府采购支出总额9.66万元,其中:政府采购货物支出9.66万元。
(三)国有资产占有使用情况。
截止到2016年12月31日,团县委无车辆,无单价50万元以上的通用设备,无单价100万以上的大型设备。
 九、名词解释
(一)财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
     (五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
 

 

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